一、部门主要职能
行使香格里拉市城管执法、规划国土、文化旅游(含“扫黄打非”工作)、环保执法职能(含“禁白”执法职能)、农牧水务执法、林业部分执法职能(建塘镇城市面山及全市境内国家、省、州、市重点项目涉林违法行为)方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权和市容审批工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门预算包括:本单位一级预算。
三、2016年部门预算情况说明
(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算818.5万元。其中,一般
公共预算拨款818.5万元;支出包括:(按各部门类款项说明)、社会保障和就业支出5.6万元、住房保障支出60万元、医疗卫生支出56万元、城乡社区事务支出696.8万元。
(二)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出818.5万元,其中:
①人员经费650.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
②公用经费168.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(三)关于2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数为8.98万元,其中:因公出国公务用车购置及运行费7.5万元(公务用车购置0万元,公车运行经费7.5万元),公务接待费 1.48万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加/减少0.45万元,其中:公务用车购置及运行费同比/减少0.37万元、公务接待费同比减少0.08万元。(并重点说明增减原因)
http://www.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/0308/20160308123349802.xlsx