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(市卫生健康局)

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MBOX44804N/202400978
文  号
来 源
卫生健康局
公开日期
2024-10-14
香格里拉市金江镇中心卫生院2023年部门决算公开
发布时间:2024-10-14 11:00     浏览次数:416   
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迪庆州香格里拉市金江镇中心卫生院2023年度

部门决算目录

第一部分  迪庆州香格里拉市金江镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  迪庆州香格里拉市金江镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

作为乡镇卫生院,主要负责辖区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。

(二)2023年度重点工作任务介绍  

1.深化医疗质量体系管理,全面实施国家基本药物制度,强化疾病预防控制。

2.完善医疗保障体系、公共卫生服务体系、医疗服务体系等。加强医院基础设施建设,加强人才培训等,强化服务能力。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:综合办公室及党办、医教医务科、住院部、门诊部、公共卫生科、医技科、护理部、院感科、信息科、后勤管理科、财务科、工会我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

香格里拉市金江镇中心卫生院单位作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0非参公管理事业人员45人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0);由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人离休0人,退休18

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人,年末遗属2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年度收入合计24686774.20。其中:财政拨款收入15096374.27,占总收入的61.15%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入9590399.93元(含教育收费0元),占总收入的38.85%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加2862560.12元,增长13.12%。其中:财政拨款收入增加3396725.23元,增长29.03%上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入减少429624.47元,下降4.29%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少104540.64元,下降100%

主要原因是:2023年度基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费及家庭医生签约经费等改变资金支付方式,通过市财政直拨到基层单位导致财政拨款收入增加;正常开展业务,事业收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年度支出合计23598744.84。其中:基本支出21092843.34,占总支出的89.38%;项目支出2505901.50,占总支出的10.62%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加1803986元,增长8.28%。其中:基本支出减少601915.50元,下降2.77%;项目支出增加2405901.50元,增长2405.9%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%

主要原因年内人员正式退休及人员调出,工资福利支出减少,基本支出减少;2023年度基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费及家庭医生签约经费等财政直拨,故项目支出增长较大。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市金江镇中心卫生院正常运转的日常支出21092843.34其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13625884.94元,占基本支出的64.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7466958.40元,占基本支出的35.40

(二)项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市金江镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

2505901.50其中:基本建设类项目支出0。具体项目开支及开展工作情况为:香财社[2023]65号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出206400元;香财社[2023]93号2023年基本药物制度省级结算补助资金支出15266.5元;香财社[2023]35号2023年基本药物制度中央补助资金支出124920.5元;香财社[2023]136号卫生健康项目州级补助资金支出64800元;香财社[2023]29号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出1036905.5元;香财社[2023]41号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金支出183471元;香财社[2023]138号基本公共卫生服务项目中央结算资金支出52906元;香财社[2023]136号卫生健康项目州级补助资金支出1824元;香财社[2023]180号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金支出25258元;香财社[2023]121号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助市级配套资金支出12659元;香财社[2023]43号2023年医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出300000元;香财社[2023]102号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金支出217008元;香财社[2023]137号医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政结算补助资金支出130299元;香财社[2023]116号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助资金支出4883元;香财社[2023]109号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金支出129301元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市金江镇中心卫生院部门2023年度一般公共预算财政拨款支出15096374.27元,占本年支出合计的63.97%与上年相比增加3396725.23元,增长29.03%,主要原因2023年度基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费及家庭医生签约经费等财政直拨原因所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出1156991.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出1125676.80元;机关事业单位职业年金缴费支出2574.64元;其他行政事业单位养老支出6300元;死亡抚恤21840元。

  9.卫生健康(类)支出13086545.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%主要用于:工资福利支出10197228.14,商品和服务支出1982555.13元,对个人和家庭的补助606762.80元,资本性支出300000元。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出852837.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积支出852837.48元。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元,支出决算为20000元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000元,决算为20000元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000,支出决算20000,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为20000元,决算为20000元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为严格按预算执行,无预算不超支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年增加0,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0,增长0%;公务接待费支出决算增加0,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医院业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市金江镇中心卫生院属于事业单位。机关运行经费为0万元,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至202312月31日,香格里拉市金江镇中心卫生院部门资产总10411128.50,其中,流动资产6145087.60,固定资产4213215.90(净值)对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产52825.00(净值),其他资产0(净值)(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额增加987114.96其中固定资产减少664553.68原因部分固定资产提足折旧所致处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额40100元,其中:政府采购货物支出40100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表13-附表15)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第五部分  名词解释

1、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

监督索引号53340100336100801111


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