政府信息公开

(市卫生健康局)

索引号
MBOX44804N/202300667
文  号
来 源
卫生健康局
公开日期
2023-02-10
香格里拉市卫生监督所2023年度部门预算公开
发布时间:2023-02-10 14:16     浏览次数:453   
字体:[ ]
打印

监督索引号53340100336100100000

附件3

 

香格里拉市卫生监督所2023年预算公开目录

 

第一部分 香格里拉市卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

香格里拉市卫生监督所2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责组织实施全市卫生监督规划和计划;卫生许可证、卫生监督执法检查、承担对公共卫生、食品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健、职业卫生、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查和管理;指导检查卫生监督协管站工作;负责完成市局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务;协助市局通报监督、检测、抽检结果;负责卫生监督工作中的投诉举报案件;承办卫生法制宣传和卫生监督员培训工作;负责对公共卫生重大案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见;负责行政处罚决定的具体实施工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:行政办公室、监督一科、监督二科、财务室、档案室。

所属单位:0个。

)重点工作概述

主要行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责,承担卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作,完成卫生行政部门赋予的其他卫生监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 12人,事业编制0人。在职实有10人,其中: 财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:提前退休3人,正式退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 381.42万元,其中:一般公共预算381.42万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了40.87万元,增长率12%,主要原是今年人员增加,因此人员经费增加

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入381.42万元,其中:本年收入381.42万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款381.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了40.87万元,增长率12%,主要原是今年人员增加,因此核算人员经费增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 381.42万元。财政拨款安排支出  381.42万元,其中基本支出361.42万元,与上年320.55万元对比增加40.87万元主要原因今年预算人数增加因此核算人员经费增加项目支出20万元,与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目主要用于:

1208社会保障和就业支出37.18万元,主要用于上缴养老保险、失业保险及退休人员公用经费。

2210卫生健康支出314.89万元,主要用于人员工资、工会经费,包干公用经费及卫生监督执法服装项目支出。

3221住房保障支出29.35万元,主要用于住房公积金及退休人员住房补贴支出。

一般公共服务支出类、社会保障和就业支出类、卫生健康支出类行政事业单位医疗类、其他卫生健康支出类以及住房保障支出类

五、对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年无变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2023因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

较上年相比无变化

(二)公务接待费

2023年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

较上年相比无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出:项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出:上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

A.因公出国()费,指单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

11、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市卫生监督所2023年机关运行经费安排19.22万元,与上年对比增加3.48万元,增长22.11%主要原因本年人员增加因此公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,香格里拉市卫生监督所资产总额371.24万元,其中,流动资产79.88万元,固定资产291.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加23.28万元,其中固定资产增加12.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)资产月报数据。

 

监督索引号53340100336100100111


主办:香格里拉市人民政府 承办:香格里拉市人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市新行政中心1号楼 联系电话:0887-8222511
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPV6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712