监督索引号53340100336101000000
附件2-1
香格里拉市五境乡卫生院
2025年预算公开目录
第一部分 香格里拉市五境乡卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香格里拉市五境乡卫生院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香格里拉市五境乡卫生院
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
本单位目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作,如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治,开展B超、心电图、动态血压分析、化验等业务,并以“普及健康知识,惠及大众健康”为服务宗旨,倡导“专业、精准、人文”的服务理念,为提高民众健康素质,积极传播健康新观念,为全乡60岁以上老人、孕产妇、0-6岁儿童进行了体检,为全乡建立了健康档案和体检。
(二)机构设置情况
我单位共设置10个科室,包括:综合门诊、护理部、药房、公卫科、中藏医科、医技科、办公室、财务科、院办、住院部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、抓医疗质量与医疗安全,不断推动医院医疗业务工作的发展。
①加强医务人员素质培养、规范执业行为。
②建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。
③强化医疗质量意识,提升综合服务能力。
④加强药品管理、保证用药安全有效。
⑤切实解决患者就医的各种不便现象,改进和简化就医流程,为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。
2、强化责任制管理,创平安医院
①落实安全责任状
②完善医院各项应急预案
3、严格执行医改政策
①药品平台采购,零差率销售
②保障基本医疗服务工作正常有序开展
③加强中医中药工作
④提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务
⑤定编定岗,按岗招聘,实施绩效工资
4、完成公共卫生工作任务
①健康教育
②居民健康档案及慢性病管理工作
③重点人群健康管理工作.
二、预算单位基本情况
香格里拉市五境乡卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制20人。在职人有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6466738.34元,其中:一般公共预算5616738.34元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入850000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年6405200.00元对比,财务总收入增加61538.34元。主要原因分析:2025年事业预算收入850000.00元,2024年由于业务的不确定性,事业收入的预算少,导致事业收入增加600000.00元;但2025年单位预算人员较2024年减少5人,导致财政拨款收入减少538461.66元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5616738.34元,其中:本年收入5616738.34元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5616738.34元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少538461.66元,主要原因是2025年单位预算人员较2024年减少5人,工资福利支出减少。
4、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6466738.34元。财政拨款安排支出5616738.34元,其中:基本支出5616738.34元,与上年对比减少538461.66元,主要原因分析:2025年单位预算人员较2024年减少5人,工资福利支出减少;项目支出0.00元,与上年对比没有增减,主要原因分析单位无项目。
5、 州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
香格里拉市五境乡卫生院2025年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
香格里拉市五境乡卫生院2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
香格里拉市五境乡卫生院2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额23500.00元,其中:政府采购货物预算3500.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市五境乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少60000元,下降100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
香格里拉市五境乡卫生院2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
香格里拉市五境乡卫生院2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
香格里拉市五境乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少60000.00元,下降100%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,公务用车运行维护费0.00元,较上年减少60000.00元,下降100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
减少变化原因:“三公”经费需单位自行承担。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点预算项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“事业收入”是指:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市五境乡卫生院2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增长0.00元,增加0.00%,主要原因分析:我单位属于公益一类事业单位,无机关运行经费,与上年一致。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,香格里拉市五境乡卫生院资产总额6895348.17万元,其中,流动资产1962823.75万元,固定资产4793189.49万元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产139334.93元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少177825.33万元,其中固定资产减少305736.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53340100336101000111