监督索引号53340100336101600000
附件2-1
香格里拉市卫生健康局2024年预算公开目录(汇总)
第一部分 香格里拉市卫生健康局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香格里拉市卫生健康局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表(本次下达)
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2-2
香格里拉市卫生健康局2024年预算公开预算编制说明(汇总)
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划
的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
9.负责地方卫生健康工作,负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,研究提出并组织实施中(藏)医药地方性法规建议、中(藏)医药发展总体规划和目标,负责综合管理中(藏)医(含中西医结合、民族医,(下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中(藏)医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.推进香格里拉市大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括办公室、疾病预防控制股 、医政医管股、中(藏)医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股和爱卫办;
所属单位17个,分别是:
1.香格里拉市疾病预防控制中心
2.香格里拉市妇幼保健院
3.香格里拉市建塘镇卫生院
4.香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院
5.香格里拉市小中甸镇卫生院
6.香格里拉市金江镇中心卫生院
7.香格里拉市上江乡卫生院
8.香格里拉市五境乡卫生院
9.香格里拉市尼西乡卫生院
10.香格里拉市三坝乡卫生院
11.香格里拉市洛吉乡卫生院
12.香格里拉市格咱乡卫生院
13.香格里拉市东旺乡卫生院
14.香格里拉市卫生监督所
15.香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心
16.香格里拉市人民医院
17.香格里拉市卫生健康局机关
(三)重点工作概述
做好职能范围内卫生健康工作和香格里拉市人民医院金江分院前期工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共17个。其中:财政全额供给单位17个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位16个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制642人,其中:行政编制30人,工勤人员编制0人,事业编制612人。在职实有612人,其中: 财政全额保障612人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员252人,其中:离休0人,退休在职252人。
车辆编制33辆,实有车辆29辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 23515.02万元,其中:一般公共预算18823.57万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入4691.44万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比,因2023年预算未进行汇总公开,因此没有对比数据。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入18823.57万元,其中:本年收入18823.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18823.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比,因2023年预算未进行汇总公开,因此没有对比数据。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出123515.02万元。财政拨款安排支出18823.57万元,其中:基本支出18000.65万元,与上年对比,因2023年预算未进行汇总公开,因此没有对比数据。项目支出822.92万元,与上年对比,因2023年预算未进行汇总公开,因此没有对比数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1716.64万元,主要用于缴纳在职职工养老保险的单位配套部分;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出90.57万元,主要用于在参保人员退休后,对基本养老保险待遇起到补充作用,以提高退休生活质量;
2080599 其他行政事业单位养老支出7.56万元,主要用于退休干部公用经费;
2080801 死亡抚恤22.74万元,主要用于发放给单位遗属补助;
2089999 其他社会保障和就业支出18.83万元,主要用于缴纳职工的社会保险费用、支付相关的社会保障补贴等;
2100101 行政运行878.35万元,主要用于人员经费、办公经费、会议及培训费、差旅经费、公务接待费、卫生健康宣传经费、卫生应急管理经费、信息化建设与维护经费等;
2100201 综合医院1660.49万元,主要用于医疗设备的购置与维护、医护人员的工资和福利、药品和医疗物资的采购、医院的日常运营费用(如水电气、物业管理等)、医疗服务的改善和提升、医学研究和培训等;
2100301 城市社区卫生机构1056.97万元,主要用于提供基本医疗服务,实施公共卫生项目,社区卫生人员的配备和培训,卫生设备和器械的更新与维护,开展社区健康促进活动,改善社区卫生服务的条件和环境等;
2100302 乡镇卫生院7609.76万元,主要用于社会保障经费、单位人员工资及日常公用经费、住房公积等;
2100799 其他计划生育事务支出81.69万元,主要用于开展与计划生育有关的综合监督工作、其他与计划生育事务相关的工作;
2101101 行政单位医疗41.03万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险;
2101102 事业单位医疗762.17万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,以保障职工的医疗保险权益;
2101103 公务员医疗补助518.73万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助;
2101199 其他行政事业单位医疗支出29.75万元,主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险;
2101601 老龄卫生健康事务11.56万元,主要用于推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,落实应对人口老龄化政策措施实施;
2109999 其他卫生健康支出7.40万元,主要用于单位在职人员体检费用支出;
2210201 住房公积金1375.10万元,主要用于缴纳职工住房公积金;
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
香格里拉市卫生健康局无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
香格里拉市卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
香格里拉市卫生健康局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目53个,政府采购预算总额66.37万元,其中:政府采购货物预算25.17万元、政府采购服务预算41.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.75万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
香格里拉市卫生健康局2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我部门因公出国(境)费与上年无变化。
(二)公务接待费
香格里拉市卫生健康局2024年公务接待费预算为0.75万元,较上年增加0.00万元,增长0%。国内公务接待批次为10次,共计接待43人次。
我部门公务接待费与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
香格里拉市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为54万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费54万元,较增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为29辆。
我部门公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
香格里拉市卫生健康局2024年无财政部门确定的重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
卫生健康部门2024年机关运行经费安排390.76万元,与上年对比,因2023年预算未进行汇总公开,因此没有对比数据。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支、安全生产月活动开支等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,卫健部门资产总额36081.84万元,其中,流动资产10199.95万元,固定资产24597.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程621.97万元,无形资产662.03万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少14156.80万元,其中固定资产减少0.58万元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产有报数。
监督索引号53340100336101600111