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香格里拉市佛教协会2024年部门预算公开目录
第一部分香格里拉市佛教协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香格里拉市佛教协会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香格里拉市佛教协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.协助政府全面正确地贯彻执行宗教信仰自由政策,组织佛教徒学习时事政治和有关政策法令,提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。
2.在国家宪法、法律和政策的范围内,自由地组织和开展正常的佛教活动,结合本市实际制定管理办法,办好教务,管理好寺院。
3.代表和维护佛教的合法权益,反映佛教界的愿望和要求。
4.开展佛教教育事业,大力培养合格的佛教人才。开展佛教文化研究工作,搜集、整理我市藏传佛教文史资料,保护好寺内文物古迹。
5.支持和指导县市内各寺院举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。
6.主持和指导市内各寺举行的重大佛事活动。
7.开展同海外爱国佛徒的联谊活动,开展同全国各地佛教界的友好往来。
8.完成市委、市政府及州佛协交办的其它工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:协会综合办;所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.高度重视佛教界十九大精神、新修订《条例》和州佛协下达的《文明礼佛倡议书》的学习宣传工作;
2.继续加大宗教政策、法规的宣传力度;
3.结合“和谐寺观教堂”创建活动,进一步加强宗教活动场所管理工作,推进宗教活动场所管理规范化、法制化建设;
4.继续深入排查佛教界的各类矛盾纠纷和不稳定因素,加强反分裂、反渗透工作,落实维稳工作,切实维护佛教界团结、和睦的良好局面;
5.继续加大佛教界人才培养工作,充实我市佛教人才库;
6.进一步加强转世活佛培养、管理工作,落实《藏传佛教活佛转世管理办法》;
7.进一步引导佛教界在社会服务事业中发挥作用,积极为我市平安、团结、和谐创建工作贡献力量;
8.进一步做好佛教协会日常工作,发挥协会职能职责,全面落实工作任务。
9.组织召开香格里拉市佛教协会第一届代表大会,完成香格里拉县佛教协会第三届理事会的换届工作;
10.积极协助翁上村乡村振兴工作组开展各项工作,宣传实时政策,促进各项工作顺利开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制3人。在职实有6人,其中: 财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入188.43万元,其中:一般公共预算188.43万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年206.16万元对比减少17.73万元,主要原因是本年度项目资金减少理事会及代表大会换届经费项目7.62万元、全市僧侣培训经费5万元、活佛转世灵童坐床仪式经费8万元等。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入188.43万元,其中:本年收入188.43万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款188.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年206.16万元对比减少17.73万元,主要原因是本年度项目资金减少理事会及代表大会换届经费项目7.62万元、全市僧侣培训经费5万元、活佛转世灵童坐床仪式经费8万元等。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出188.43万元。财政拨款安排支出188.43万元,其中:基本支出158.43万元,与上年157.14万元对比增加1.29万元,主要原因是五险一金基数上调,增资调资;项目支出30万元,与上年49.02万元对比减少19.02万元,主要原因本年度项目资金减少理事会及代表大会换届经费项目7.62万元、全市僧侣培训经费5万元、活佛转世灵童坐床仪式经费8万元等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2013404宗教事务148.95万元,主要用于行政事业单位人员工资及正常运转公用经费;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.43万元,用于机关事业人员养老保险缴费。
2080599其他行政事业单位离退休支出0.06万元,主要用于退休慰问金。
2101101行政单位医疗3.57万元,用于行政单位基本医疗缴费。
2101102事业单位医疗补助3.52万元,用于事业单位医疗缴费。
2101103公务员医疗补助4.4万元,用于机关单位公务员医疗缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元,用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费。
2210201住房公积金12.24万元,用于机关事业单位住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
(一) 与中央配套事项
市佛协无与中央配套事项。
(二) 按既定政策标准测算补助事项
市佛协无按既定政策标准测算补助事项。
(三) 经济社会事业发展事项
市佛协无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.51万元,其中:政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市佛教协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
香格里拉市佛教协会2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年对比无变化。
(二)公务接待费
香格里拉市佛教协会2024年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
香格里拉市佛教协会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
市佛协2024年无财政部门确定的重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市佛教协会2024年单位部门运行经费安排0.00万元,与上年对比减少8.14万元,主要原因是我单位2023年度下半年机构改革后由原来的参照公务员法管理的事业单位变成其他事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,香格里拉市佛教协会资产总额34.42万元,其中,流动资产14.93万元,固定资产19.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.57万元,其中固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53340100142800111
附件4.部门预算公开样表20240318051256540.xls