监督索引号53340100328701000
中国共产党香格里拉市委员会老干部局2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局概况
一、主要职能
(一)主要职能
我市老干部工作在市委市政府的高度重视和组织部的直接领导下,认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作会议精神,着力加强离退休干部思想政治建设和党支建设,进一步落实好老干部生活、政治两项待遇,稳步推进老干部活动阵地建设,圆满完成各项工作,总的职能。
(二)2022年度重点工作任务概述
任务1:进一步落实老干部两项待遇
任务2:组织老干部开展丰富多彩的活动
任务3:老年大学教学工作有创新突破
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党委办、活动中心、局长办、办公室、生活待遇室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党香格里拉市委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党香格里拉市委员会老干部局。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党香格里拉市委员会老干部局2022年末实有人员编制11人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2022年度收入合计4,775,461.32元。其中:财政拨款收入4,773,260.76元,占总收入的99.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2,200.56元,占总收入的0.05%。与上年相比,收入合计增加705,881.37元,增长17.35%。其中:财政拨款收入增加703,680.81元,增长17.29%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加2,200.56元,增长100%。其主要原因是我单位2022年有人员增加,其次我单位2022年有其他收入2200.56元,所以相应收入较去年有所增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2022年度支出合计4,773,260.76元。其中:基本支出4,523,260.76元,占总支出的94.76%;项目支出250,000.00元,占总支出的5.24%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加347,020.30元,增长7.84%。其中:基本支出增加367,403.12元,增长8.84%;项目支出减少20,382.82元,下降7.54%;上缴上级支出减少0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。其主要原因是我单位2022年有人员增加,其次我单位2022年有其他收入2200.56元,所以相应支出随之增加。项目支出减少原因主要是因为疫情原因,减少出差次数,所以较去年项目支出有所减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,523,260.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,505,699.81元,占基本支出的77.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,017,560.95元,占基本支出的22.50%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出250,000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。其中办公费支出134886.11元,占项目支出的53.95%;电费支出473.89元,占项目支出的0.19%;劳务费支出53440元,占项目支出的21.38%;其他商品服务支出61200元,占项目支出的24.48%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,773,260.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加347,020.30元,增长7.84%。其主要原因是我单位2022年有人员增加,其次我单位2022年有其他收入2200.56元,所以相应支出随之增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出4,115,197.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
9.卫生健康(类)支出239,526.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出368,536.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为24700元,支出决算为21,290.75元,完成年初预算的86.2%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算21,290.75元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24700元,支出决算为21,290.75元,完成年初预算的86.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为21,290.75元,完成年初预算的86.2%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因,我单位出差次数较少,所以公车运行维护费相应减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,948.22元,增长127.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加11,948.22元,增长127.89%;公务接待费支出决算0.00元,增长0.00%。2022减少的主要原因是2022年较2021年出差次数及公车维修次数较2021年有所增加,所以公车运行维护费较2021增长127.89%
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位出差时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2022年机关运行经费支出1,017,560.95元,减少21,726.32元,下降2.09%,主要原因是我单位购买服务和货物较2021年减少,部门机关运行经费主要用于我单位购买服务和货物的资金。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门资产总额1856764.64元,其中,流动资产160339.91元,固定资产1696424.73元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加了1231245.54元,其中固定资产增加12206元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 1856764.64 | 160339.91 | 1696424.73 | 0 | 309800 | 0 | 1386624.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额71,966.00元,其中:政府采购货物支出71,966.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、财政拨款收入:单位为完成特定的行政工作或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
5、固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
监督索引号53340100328701111