一、部门主要职能:
(一)1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行市委、市政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。2、负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理;对市政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。3、负责督促指导市政务服务中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。4、负责督促指导市公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。5、负责市政务服务中心网上审批系统、市公共资源交易中必网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设 、运行管理及后台维护工作。6、负责市政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。7、对各乡镇为民服务中心、村(社区)为民服务站和由部门单独设立的办事大厅(政务服务分中心)建设进行指导。
(二)机构人员情况。香格里拉市政务服务管理局内设3个业务股室:综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。香格里拉市政务服务管理局核定地方自定编制7人、工勤编制2人。公共资源交易中心事业编制9人,政务中心事业编制2人,总共20个编制。
(三)机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因:2015年年初实有人数16人,后因充实机构,招考2人,调入1人,年末合计19人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年本年收入合计2460432.18元,其中行政运行1559585.38元;专项业务支出478600元;机关事务支出161280元;其他社会保障支出260966.8元。
2015年度财政拨入2460432.18元,由以下四项收入组成:
1、类款项2010301人员经费及公用经费财政拨款1559585.38元,占总收入的63.39%。
2、类款项2010399机关事务161280.00元,占总收入的6055%。
3、类款项2019999专项业务费478600.00元,占总收入的19.45%。
4、类款项2080302财政拨失业保险基金的补助7052.07元,占总收入的0.28%;类款项2100501行政单位基本医疗65160.54元,占总收入的2.65%;类款项2100503公务员医疗补助43440.47元,占总收入的1.76%;类款项2100599其他医疗保障支出20916.44元,占总收入的0.85%;类款项2210201住房公积金124397.28元,占总收入的5.06%
(二)收入支出执行情况
本年支出合计2495432.18元,其中行政运行1594585.38元;专项业务478600元;机关事务161280元;其他社会保障260966.8元。2015年度财政支出比去年增加了 664122.58 元,支出增长百分比率为36.26 %。
1、人员工资支出1216892元,其中支付职工工资1120756元,一十三月工资34006元,调资补发工资42020元,补发2014年一十三月工资15413元,补发职级并行工资4697元。支付失业保险7052.07元,支付行政单位基本医疗651610.54元,支付公务员医疗补助43440.47元,支付其他医疗保障支出20916.44元,支付住房公积金124397.28元。工资支出占总支出的48.76%,工资支出占总收入的49.46%。
2、日常公用经费支出755682.14元,办公费342442.30元,印刷费84203.60元,手续费284.20元,水费4500.00元,电费6705元,邮电费40378.16元,物业管理费40442.00元,差旅费54669.00,公务接待费21353.50元,劳务费102432.50元,工会经费20732.88元,福利费480.00元,公务用车运行维护费26818.00元,其他商品和服务支出10241.00元。公用经费占总支出的30.28%,公用经费占总收入的30.71%。
3、对个人和家庭的补助支出369344.52元,其中医疗费15402.74元,助学金3000.00元,奖励金43800.00元,生产补贴10000.00元,住房公积金124397.28元,其他对个人和家庭的补助支出172744.5元(含2014年目标绩效考核164744.50元),对个人和家庭的补助支出占总支出的14.80%,对个人和家庭的补助支出占总收入的15.01%。
三、部门预算单位构成:本单位为一级预算单位。
四、关于2015年“三公”经费决算情况说明
2015年“三公”经费决算数为48171.5元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费26818元(公务用车购置0万元,公车运行经费26818元),公务接待费 21353.5元。
“三公”经费2014年为76068.53元,其中公务接待费为30297元,车辆运行维护费为45771.53元。今年“三公”经费为48171.50元,其中公务接待费为21353.5元,公务用车运行维护费26818元,较之去年降27897.03元,下降率 为36.67%。本年度没有公务用车购置,没有因公出国(境)。公务接待批次13次,接待人数为110人,接待费为21353.5元。