一、部门主要职能
1、 贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规,研究制定全县移民工作政策,经批准后组织实施,做好相关服务。
2、 在县委、县政府的领导下和上级移民局的指导下,做好我县大中型工程项目的移民工作。
3、 代表县人民政府配合项目法人和设计单位,开展建设征地移民的前期规划设计工作。
4、 会同项目法人和设计单位,编制我县建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。
5、 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门预算包括:香格里拉市移民开发局属一级预算。
三、2016年部门预算情况说明
(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算1222.36万元。其中,一般公共预算拨款222.30万元,政府性基金预算拨款1000.06万元,包括:当年财政拨款收入207.95万元、上年结转1014.41万元;支出包括:一般公共服务支出192.56万元、社会保障和就业支出0.85万元、医疗卫生与计划生育支出13.94万元住房保障支出14.95万元;大中型水库移民后期扶持基金支出135.22万元;农林水支出864.84万元。
(二)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
2016年一般公共预算基本支出222.30万元,其中:①人员经费158.50万元,主要包括:基本工资40.04万元、津贴补贴84.61万元、奖金3.33万元、社会保障缴费14.79万元。其他对个人和家庭的补助支出15.73万元。
②公用经费63.8万元,主要包括:办公费6万元、印刷费2万元、水费0.4万元、电费0.9万元、邮电费0.6万元、烤火费0.08万元、差旅费11万元、培训费1万元、、会议费4.5万元、公务接待费9万元、劳务费15万元、工会经费2.45万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他商品和服务支出2.5万元、办公设备购置3.55万元,对个人和家庭的补助3.35万元。
(三)关于2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数为10.42万元,其中:因公公务用车购置及运行费1.42万元(公车运行经费1.42万元),公务接待费 9万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数1万元,其中:公务用车购置及运行费同比减少0.08万元、公务接待费同比0.23万元。
请点击查看2016年香格里拉市移民开发局部门预算表:
http://www.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/0307/20160307105145284.xls